Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, od 1.5...

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, od 1.5. sa stávame platitelom DPH. Firma je zameraná na IT služby. Ak predáme služby do zahraničia FA vystavujeme s prenosom daňovej povinnosti len ak je aj odberateľ platca(a on si to samozdaní) alebo ako? A dá sa ten prenos vlastne na služby alebo je to len na stavebne prace, kovy a tieto veci? Už som z toho dopletená. A ešte jedna otázka, po vyplatení predfaktúry je odovzdávka projektu a odoslaná riadna faktúra pre účtovníctvo - čo v takom prípade, ak tú predfaktúru vyplatia až keď budeme platiteľmi? Malo by sa to viazať na DUD ale ten je rovnaký ako vystavenie riadnej FA.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia